附件3:
2019年度国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县万坪乡中心小学决算
目录
公开时间:2020年10月29日
一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作(一)主要职能。 1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规,坚持依法治校,贯彻执行县教育局的行政规章制度。
(二)2019年重点工作完成情况。 1、加强教师队伍建设,全面提升办学水平 (1)加强领导班子建设,全面提高管理水平。 (2)加强师德师风建设,树立良好教师形象。 2、强化管理,不断提升学校办学实效 (1)建章立制,优化管理,完善内部管理体系。 (2)创新举措,提高教育教学质量。 (3)紧扣目标,提升品位,打造美丽和谐校园。 3、强化自律,不断提升廉洁治校的境界 (1)我们一直重视学校党风廉政建设,在学校深入开展党风党纪教育,进一步提高了领导班子和全体党员廉洁自律的自觉性。 (2)认真执行校务公开制度,向教职工公开学校财务收支情况,增加工作透明度。严格教育收费治理,加强行风建设,规范学校收费行为(学校从来没有向学生收取过任何费用),自觉接受家长和上级领导对教育收费的监督。 4、项目建设 本年度完成了学校塑胶操场的新建工程,撤除了旧学生宿舍,维修了校门和综合楼,新建了教学楼和学生宿舍楼,使学校的硬件条件得到了极大的改善。 5、完成了乡乡有标准中心校的验收 2019年为全县脱贫摘帽年,根据国家验收指标要求,我校充分做好了各项要求,乡乡有标准中心校的指标都达到国家验收要求,并顺利通过验收。 6、强化反思,不断提升领导发展的能力 通过自省反思,我们清醒地知道还有很多不足。 二、机构设置国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县万坪乡中心小学属国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县教育局下设二级单位1个。
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一、 收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计633.19万元。与2018年相比,收、支总计各增加98.48万元,增长18.42%。主要变动原因是2019年义教均衡应国检,学校新建了教学辅助用房和塑胶操场。
二、 收入决算情况说明 2019年本年收入合计448.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入448.42万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明 2019年本年支出合计497.35万元,其中:基本支出234.42万元,占47.13%;项目支出262.93万元,占52.87%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对 附属单位补助支出0万元,占0%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计633.19万元。与2018年相比,收、支总计各增加98.48万元,增长18.42%。主要变动原因是2019年义教均衡应国检,学校新建了教学辅助用房和塑胶操场。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019年一般公共预算财政拨款支出497.35万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加147.39万元,增长42.11%。主要变动原因是义教均衡迎国检,2019年支出变动大的原因是义教均衡应国检,学 校新建了教学辅助用房和塑胶操场。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019年般公共预算支出决算数为497.35万元,完成预算78.55%。其中: 1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为25.4万元,完成预算60.76%,年末结转16.41万元. 2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为245.82万元,完成预算73.82%,年末结转87.17万元. 3.教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为85.96万元,完成预算78.63%。年末结转23.36万元. 4.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为106.1万元,完成预算100%。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为17.28万元,完成预算100%。 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为7.98万元,完成预算100%。 7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.19万元,完成预算100%。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.29万元,完成预算100%。 9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.33万元,完成预算91.38%。年末结转0.13万元. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出234.42万元,其中: 人员经费225.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助 公用经费9.24万元,主要包括:办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年预算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年预算数持平。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年预算数持平。其中: 国内公务接待支出0万元。 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元. 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2019年,机关运行经费支出0万元,与2018年预算数持平。 (二)政府采购支出情况 2019年,本校政府采购支出总额0万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日,教科体局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理情况。 按照相关要求,我校制定了 2019 年整体支出绩效 ,包括:1.保障机构正常运转;2.进一步促进义务教育均衡发展,做好义教均衡省级验收工作,确保教育公平;3.学前学前教育普惠率达 100%;4.不断提高教育质量,确保教育质量稳步提升;5.顺利举办小升初;6.整体满意度达到 99%以上。从自评来看,上述目标均已实现,完成情况良好。 1. 部门绩效评价结果。 本校2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《本校2019年整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映教育管理行政单位的基本支出。 10.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。 11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。 12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。 13.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。 13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高中教育支出。 14.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。 15.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 16.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(款):指反映各部门举办的各类职业教育支出。 17.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映职业中学、农业中学、半工(农)半读中学的支出或补助费。 18.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。 20.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 21.教育支出(类)教师进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。 22.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。 24.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除上述项目以外教育附加支出。 25.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他教育支出。 26.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。 27.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 29.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 30.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动及单项体育比赛支出。 31.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 37.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 38.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件 附件1国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县万坪乡中心小学2019年整体支出 绩效评价报告 一、(单位)概况 (一)机构组成。 国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县万坪乡中心小学学生89人,共有6个教学班,分别是:一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级;有2个村幼,分别是:万坪乡约嘎村幼儿园、万坪乡冷其幼儿园;学校有专任教师14人,其中特岗教师和驻村干部各1人、一村一幼临聘教师4人、保安3人、后勤人员4人、代课1人。 (二)人员概况。 万坪小学总编制14名,其中行政编制0名,事业编制14名。实际在编人员14人,其中行政编制0人,事业编制14人。 (二)结果应用情况。 为促进预算的执行,我校将绩效考核结果作为次年预算 编制的依据,期望各项目积极履行。预算在门户网上进行公开,在实施过程中接受广大人民群众的监督。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 2019年,在教育局的领导下,我校认真贯彻落实全国、省、市、县、乡教育大会精神,在全校师生的共同努力下,扎实做好各项工作,整体支出绩效情况较好。
(二)存在问题。 回顾一年来的工作,我校取得了不错的成绩,这得益于教育局的高度重视和悉心指导,但是其中也存在着一些可以改进的问题,比如:科研意识不浓。 (二)改进建议。 今后,我们将进一步加强学校硬件建设的同时,进一步加强师资队伍建设,努力用教研教改锻炼教师,用教师魅力熏陶学生,用学生质量发展学校。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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