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        信息来源: 卫生健康局 发布时间: 2020-10-30 14:22
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        2019年度
        国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县五渡镇中心卫生院部门决算

        目录

        公开时间:2020年10月30日

        第一部分 部门概况 3
        一、基本职能及主要工作 3
        二、机构设置 4
        第二部分度部门决算情况说明 5
        一、收入支出决算总体情况说明 5
        二、收入决算情况说明 6
        三、支出决算情况说明 6
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
        八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
        九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
        十、其他重要事项的情况说明 13
        第三部分 名词解释 15

        第四部分 附件 18
        附件1 18
        附件2 18
        第五部分 附表 21
        一、收入支出决算总表 21
        二、收入决算表 21
        三、支出决算表 21
        四、财政拨款收入支出决算总表 21
        五、财政拨款支出决算明细表 21
        六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21
        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21
        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21
        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21
        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21
        十三、国有资本经营预算支出决算表 21



        第一部分 部门概况

        一、基本职能及主要工作
        (一)主要职能。
        国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡镇中心卫生院是财政补助事业单位,该卫生院属于国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责:是农村公共卫生工作的枢纽,在农村承担政府的卫生行政职能,是农村疾病控制的中心,是农村初级卫生保健的核心,是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务,主要承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼卫生保健、健康教育以及对村级卫生机构和人员的培训指导等公共卫生工作职责,为全镇人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。
        (二)2019年重点工作完成情况。
        2019年,五渡镇中心卫生院深入学习贯彻十九大精神,围绕党委和政府脱贫摘帽工作大局,统筹开展各项工作,圆满完成各项目标任务。
        基础建设:2019年,全院加强人员和硬件建设,形成了集医疗、保健为一体的总体情况,现设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科,编制病床位数达到20张,在岗职工总数达到14人,其中执业助理医师3人、其他医疗技术人员1人、执业护师2人、执业护士3人、药剂师1人、临聘人员2人、后勤人员1人。
        公共卫生服务:2019年重点开展了几个方面的任务:一是做好工作目标分解,按照卫健局和各相关职能部门有关会议精神,精心组织开展各项工作,组织成立相关重要工作领导机制,制定相关实施方案,加强和督导各项工作任务的具体落实,强化人员培训,巩固和学习医疗领域的各种新知识和操作规程,加强核心制度的完善和落实。二是加强培训和学习,重点放在医院医疗责任制和全院职工业务知识强化上,突出工作责任心培养,增强对疾病的认识和预测能力,促使临床诊断治疗的工作力度不断提高,杜绝医疗工作中出现的安全问题,全年无医疗事故及医疗纠纷事件发生。
        公共卫生服务:贯彻落实按照《国家基本公共卫生服务规范》要求,扎实开展基本公共卫生服务。一是抓好居民健康管理,重点做好居民建档、健康教育、慢病管理,截至2019年10月16日,居民健康档案累计建档9446人份,以户为单位建档、装袋,分村组装入档案柜保存。

        二、机构设置
        国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡镇中心卫生院下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。



        第二部分 2019年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明
        2019年度收、支总计288.37万元。与2018年相比,收、支总计各增加16.64万元,增长6.12%。主要变动原因是2019年人员增加,财政拨款收入、事业支出较2018年有所增长。

        (图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

        二、收入决算情况说明
        2019年本年收入合计288.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入200.17万元,占69.41%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入88.2万元,占30.59%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


        (图2:收入决算结构图)(饼状图)
        三、支出决算情况说明
        2019年本年支出合计288.37万元,其中:基本支出288.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        (图3:支出决算结构图)(饼状图)

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2019年财政拨款收、支总计200.17万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加19.46万元,增长10.77%。主要变动原因是2019年人员增加,财政拨款收入、事业支出较2018年有所增长。

        (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        2019年一般公共预算财政拨款支出200.17万元,占本年支出合计的69.41%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加19.46万元,增长10.77%。主要变动原因是事业支出人员经费增加。

        (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
        2019年一般公共预算财政拨款支出200.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出28.40万元,占14.19%;卫生健康支出151.77万元,占75.82%;住房保障支出20万元,占9.99%。

        (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        2019年一般公共预算支出决算数为200.17万元,完成预算100%。其中:
        1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为19.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
        2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为8.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
        3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)      其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

        4.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为0.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
        5.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为144.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
        6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为6.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
        7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20万元,完成预算100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2019年一般公共预算财政拨款基本支出200.17万元,其中:
        人员经费190.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
        日常公用经费9.23万元,主要包括:公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助。
        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.1万元,占79.25%;公务接待费支出决算0.55万元,占20.75%。具体情况如下:

        (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
        1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%。
        2.公务用车购置及运行维护费支出2.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.1万元,增长100%。
        其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
        公务用车运行维护费支出2.1万元。主要用于下乡和外出办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
        3.公务接待费支出0.55万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.3万元,增长120%。主要原因业务增加。
        国内公务接待支出0.55万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,113人次(不包括陪同人员),共计支出0.55万元。
        外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

        八、政府性基金预算支出决算情况说明
        2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明
        2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

        十、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费支出情况
        2019年,机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,与2018年决算数持平。

        (二)政府采购支出情况
        2019年,国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡镇中心卫生院政府采购支出总额12.1万元,其中:政府采购货物支出12.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗卫生设备和办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
        (三)国有资产占有使用情况
        截至2019年12月31日,国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡镇中心卫生院共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
        (四)预算绩效管理情况。
        根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
        本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡镇中心卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。



















        第三部分名词解释

        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
        8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
        9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
        11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)    其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
        12.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
        13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映乡镇卫生院的支出。
        14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
        16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        第四部分 附件
        附件1

        国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡镇中心卫生院部门
        2019年部门整体支出绩效评价报告


        一、部门(单位)概况
        (一)机构组成。
        国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡镇中心卫生院是财政补助事业单位,该卫生院属于国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址卫生系统管理的的公益一类事业单位,独立核算机构1个,我院设置有设有内科、妇产科、防保科、中医科、检验科等科室。
        (二)机构职能。
        国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡镇中心卫生院是财政补助事业单位,该卫生院属于国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址卫生系统管理的的公益一类事业单位。其主要职责:是农村公共卫生工作的枢纽,在农村承担政府的卫生行政职能,是农村疾病控制的中心,是农村初级卫生保健的核心,是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务,主要承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼卫生保健、健康教育以及对村级卫生机构和人员的培训指导等公共卫生工作职责,为全镇人民群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。
        (三)人员概况。
        国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡镇中心卫生院在职人数17人,其他人员2人。
        二、部门财政资金收支情况
        (一)部门财政资金收入情况。
        2019年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡镇中心卫生院部门预算财政拨款收入总额为200.17万元,其中:当年财政拨款收入200.17万元。
        (二)部门财政资金支出情况。
        2019年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡镇中心卫生院部门决算支出总额为200.17万元。当年支出200.17万元,其中:基本支出200.17万元(人员经费支出 190.94万元,日常公用支出9.23万元);项目支出0万元。
        三、部门整体预算绩效管理情况
        (一)部门预算管理。
        2019年,我单位积极开展工作,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。
        (二)结果应用情况。
        2019年我单位在上级部门正确指导下,较好地完成各项任务。进一步提高医疗服务质量和管理水平,为五渡镇人民群众提供更好的医疗卫生服务。
        四、评价结论及建议
        (一)评价结论。
        2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。
        (二)存在问题。
        内控信息化建设不够完善,有待加强和提高。
        (三)改进建议。
        一是加强完善单位内部控制制度,使部门绩效管理更加规范,二是对绩效评价结果进行分析,让其充分发挥出作用。
        第五部分 附表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、财政拨款支出决算明细表
        六、一般公共预算财政拨款支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        十三、国有资本经营预算支出决算表

        2019四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡镇中心卫生院(本级).XLS

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