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        信息来源: 国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县教育局 发布时间: 2020-10-30 15:34 浏览:
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        2019年度国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县黑竹沟镇中心小学决算


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        公开时间:20201029

         

        第一部分 单位概况

        一、基本职能及主要工作

        二、机构设置

        第二部分 2019年度决算情况说明

        一、入支出决算总体情况说明

        二、入决算情况说明

        三、出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        九、 有资本经营预算支出决算情况说明

        、其他重要事项的情况说明

        第三部分 词解释

        四部分 附件

        附件1

        五部分 附表

        一、收入支出决算总表

        二、收入总表

        三、支出总表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、国有资本经营预算支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 部门概况

         

        一、基本职能及主要工作

        (一)主要职能。

        1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

        2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

        3、管理和指导学校基础教育工作;确保义教均衡教育的发展。

        4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

        5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

        (二)2019年重点工作完成情况。

        1、加大改善办学条件力度,使我校的办学水平再一个新台阶。

        2、提高服务意识,提升了教育教学质量。

        3、加强师资队伍建设,提高教师的整体素养。

        4、努力进行科研课题研究,把已有经验应用于实际。

        5、充分发挥学校党群工团组织的重要作用。

        6、做好后勤保障,保证师生安全。

        二、构设置

        国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县黑竹沟镇中心小学属国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县教育局下属二级单位1个。

        国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址

         

        一、 入支出决算总体情况说明

        2019年度收、支总计797.18万元。与2018年相比,收、支总计各增加85.77万元,增长12.06%。主要变动原因是义教均衡迎国检,政府加大对教育的投入,为学校配备教学仪器设备、音体美器材、修建了塑胶操场。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二、 入决算情况说明

        2019年本年收入合计691.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入691.69万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

         

         

         

         

         

         

         

        三、 出决算情况说明

        2019年本年支出合计731.2万元,其中:基本支出418.09万元,占57.18%;项目支出313.11万元,占42.82%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

         

         

         

         

         

         

         

         

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年度财政拨款收、支总计797.18万元。与2018年相比,收、支总计增加85.77万元,增长12.06%。主要变动原因是义教均衡迎国检,政府加大对教育的投入,为学校配备教学仪器设备、音体美器材、修建了塑胶操场。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2019年一般公共预算财政拨款支出731.2万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加123.3万元,增长20.28%。主要变动原因是义教均衡迎国检,政府加大对教育的投入,为学校配备教学仪器设备、音体美器材、修建了塑胶操场。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2019年一般公共预算财政拨款支出731.2万元,主要用于以下方面:教育支出(类)669.95万元,占91.62%医疗卫生与计划生育支出(类)12.47万元,占1.71%农林水支出(类)1.19万元,占0.16%

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2019年一般公共预算支出决算数为731.2完成预算91.72%。其中:

        1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为164.38万元,完成预算89.48%,年末结转19.33万元。

        2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):  支出决算为496.09万元,完成预算94.04%,年末结转31.43万元。

        3.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):  支出决算为0.59万元,完成预算100%

        4.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为8.89万元,完成预算81.17%,年末结转1.98万元。

        5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为30.47万元,完成预算100%

        6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.87万元,完成预算100%

        7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为12.47万元,完成预算100%

        8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为1.19万元,完成预算81.23%,年末结转0.28万元。

        般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

        2019年一般公共预算财政拨款基本支出**万元,其中:

        人员经费407.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金等。
          日常公用经费10.2万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费等。

        七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

        1.因公出国(境)经费支出0万元完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元,下降0%。主要原因是我校没有购置公务用车。

        其中公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201912月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

        公务用车运行维护费支出0万元。

        3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2018年减少0万元,下降0%。主要原因是加强公务接待的管理,严格控制食宿标准,接待用餐厉行节约。

        外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

        其他国内公务接待支出0万元。

         

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

        其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2019年,机关运行经费支出0万元,与2018年持平。

        (二)政府采购支出情况

        2019年,国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县黑竹沟镇中心小学政府采购支出总额31.58万元,其中:政府采购货物支出6.54万元、政府采购工程支出23.85万元、政府采购服务支出1.19万元。主要用于民族地区教育发展十年行动计划市级资金(设备购置)、义教均衡仪器设备购置(实验仪器)、省级城乡义教经费校舍维修改造(运动场)工程前期费用、义务教育均衡验收项目校园校貌改造及校园文化打造等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

        (三)国有资产占有使用情况

        截至20191231日,我校共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理情况。

        1、本校无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

        2.部门绩效评价结果。

        本校按要求对2019年学校整体支出绩效评价情况开展自评,《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县黑竹沟中心小学2019年学校整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分 词解释

         

        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        9.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映教育管理行政单位的基本支出。

        10.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

        11.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

        12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。

        13.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。

        13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高中教育支出。

        14.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

        15.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

        16.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(款):指反映各部门举办的各类职业教育支出。

        17.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映职业中学、农业中学、半工(农)半读中学的支出或补助费。

        18.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

        19.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

        20.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

        21.教育支出(类)教师进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

        22.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

        24.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除上述项目以外教育附加支出。

        25.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他教育支出。

        26.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。

        27.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

        28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

        29.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

        30.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动及单项体育比赛支出。

        31.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

        32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

        未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

        33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        36.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        37.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        39.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


        四部分 附件

        附件1

         

        国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县黑竹沟镇中心小学2019年整体支出

        绩效评价报告

         

        一、单位概况

        (一)机构组成。

        国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县黑竹沟镇中心小学属国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县教育局下属二级单位1个。

        (二)机构职能。

        1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

        2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

        3、管理和指导学校基础教育工作;确保义教均衡教育的发展。

        4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

        5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

         

        (三)人员概况。

        截至 20191231日,国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县黑竹沟镇中心小学总编制26名,其中行政编制0名,事业编制26名。实际在编人员26人,其中行政编制0人,事业编制26

        二、财政资金收支情况

        (一)部门财政资金收入情况。

        2019年,我校收入总额691.69 万元。

        (二)部门财政资金支出情况。

        2019年,我校支出总额731.2万元,其中: 基本支出418.09万元,项目支出313.11万元。

        三、整体预算绩效管理情况

        按照相关要求,我校制定了 2019 年学校整体支出绩效

        目标,包括:1.保障机构正常运转;2.进一步促进义务教育均衡发展,做好义教均衡省级验收工作,确保教育公平;3.学前三年入园率达 99.6%以上,学前教育普惠率达 100%4.不断提高教育质量,确保教育质量稳步提升;5.顺利举行教学质量检测;6.整体满意度达到 90%以上。从自评来看,上述目标均已实现,完成情况良好。

        (二)结果应用情况。

        为促进预算的执行,我校将绩效考核结果作为次年预算

        编制的依据,期望各项目实施单位积极履行。预算在校内外进行公开,在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。

         

        四、评价结论及建议

        (一)评价结论。

        2019 年,在县委、县政府的及县教育局领导下,我校认真贯彻落实全国、省、市教育大会精神,按照“强活力、促协调、提质量、推公平、保稳定”工作总基调和主线条,扎实做好各项工作,学校整体支出绩效情况较好。

        (二)存在问题。

        回顾一年来的工作,我们取得了不菲成绩,这得益于县委、县政府和县教育局的高度重视和悉心指导,但是其中也存在着一些可以改进的问题:

        1、学生的良好卫生习惯还未养成。

        2、课节操内容不够丰富,形式单一,特色不突出。

        3、班级文化建设不够到位,教室文化氛围不浓厚,班级特色不明显。

        4、教学常规抓得不够紧,教学要求不够高。

        5、常规教研活动主题不明确,考研质量尚待提高。

        (三)改进建议。

        1、进一步完善少先队大队部建设,完善学校风纪评比制度。

        2、加强班子队伍建设,进一步明确职责,细化分工,建立工作台账。

        3、创建“德育教育”示范学校,结合学生文明习惯养成教育工作。

        4、持续抓好义务教育均衡发展工作,抓好控辍保学,保证学生进得来、留得住、学得好,顺利通过国家级验收。

        5、狠抓学校安全管理,抓好班主任队伍和保安队伍建设,加强安全工作的检查督促,随时排查安全隐患,提高防范意识,做到防患于未然,促进校园平安和谐。

        6、进一步丰富和完善两操一课,开展形式多样的课间活动,保证学生在校体育活动时间。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        五部分 附表

         

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、出决算表

        四、政拨款收入支出决算总表

        五、政拨款支出决算明细表

        六、般公共预算财政拨款支出决算表

        七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、有资本经营预算支出决算表

         

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