2020年度
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县行政审批局
部门决算
目录
公开时间:2020年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作..................................................................................... 4
二、机构设置........................................................................................................ 12
第二部分度部门决算情况说明....................................................................................13
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 13
二、收入决算情况说明........................................................................................ 13
三、支出决算情况说明.........................................................................................14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................19
十、其他重要事项的情况说明................................................................................. 20
第三部分 名词解释...........................................................................................................28
第四部分 附件....................... ............ ..........................................................................31
附件1:国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县行政审批局2020年度部门整体支出绩效评价报告.....................................................................................................................................31
附件2: 网络与设备更新维护费项目2020年绩效报告..................................... 38
附件3: 机关效能建设费项目2020年绩效报告............................................. ....42
第五部分 附表. ............................................................................................................46
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算收入支出决算表
十四、国有资本经营预算支出决算表
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一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定,健全和完善相关工作体制机制。负责承担县深化行政审批制度改革领导小组办公室、县行政权力依法规范公开运行工作领导小组办公室和县机关行政效能建设领导小组办公室的日常工作。负责拟定深化行政审批改革政策、制度、办法和标准并组织实施。
2.行使相对集中行政许可权。负责集中行使依法由相关县级部门行使、上级部门下放相关县级部门的行政许可事项及相关行政服务事项。
3.负责就与行政许可和行政服务事项与相关县级部门信息互通共享工作,必要时,对相关县级部门提出事中事后监管建议意见。
4.负责具体承办与集中行使的行政许可及相关行政服务有关的行政复议、行政诉讼。负责相关行政执法与刑事司法衔接工作。
5.负责组织、协调、督办行政审批涉及的相关部门进行并联审批、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
6.负责清理规范行政审批前置条件,负责对行政审批事项流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作。
7.负责全县办事服务大厅设立并规范运行,负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查;负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。指导各乡镇行政审批服务中心(便民服务中心)建设管理等工作,建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
(二)职能转变。
1.县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责。
2.县行政审批局向各职能部门通报行政审批办理情况,便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管,各职能部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和涉及本部门行政审批的法律、法规和规定及时转送县行政审批局。
3.集中由县行政审批局行使,但需要上报省市部门审批的事项,以县行政审批局归口上报,由主管部门具体办理,如确须以主管部门上报的,主管部门将办理情况及时传送行政审批局。
4.行政审批事项涉及(市级以上)行政体制内的前置审批,则由主管部门负责具体办理,由主管部门将办结情况即时传送行政审批局。
5.行政审批事项按照“应进必进”的原则进驻县行政审批局办事服务大厅,并实行目录管理,根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况进行动态调整。
(三)2020年重点工作完成情况。
1.重点行政审批制度改革取得新进展。2020年,在接续机构改革的基础上,持续推进相对集中行政许可权改革、投资项目建设审批制度改革、工程建设项目审批制度改革等三项重点。在学习调研论证的基础上形成了《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县深化相对集中行政许可权改革实施方案》《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县拟划转行政许可事项方案》《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县行政审批事中事后监管办法》《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县行政审批有关制度和办法》等改革方案和办法措施,已上报县委、县政府审定后实施。认真贯彻落实《政府投资条例》《优化营商环境条例》,加快推进全国投资项目在线审批监管平台运用,基本实现了审批部门在线审批运用全覆盖,截止10月,全县在“全国投资项目在线审批监管平台”赋码项目294个,总投2696151万元。其中审批类项目199个、总投资 1803030万元;备案类项目94个、总投资 890121万元;核准类项目1个,总投资3000万元;截止10月底今年审批事项比1.9,第三季度审批类突破3.732,较2019年同期比较项目增加114个,审批事项比较上年总体下降0.35。工程建设项目审批制度改革起步推进,完成“综合窗口”和审批专区设置,工建项目审批管理系统(2.0版)配置运行,13个事项在平台录入办理。
2.全面实施行政权力依法规范公开运行。一是落实行政权力清单制度。全面清理公布县级行政权力,形成权力清单予以公布。根据《四川省行政权力指导清单(2019年本)》和《部分中央在川单位行政权力清单(2019年本)的通知》(川办发〔2019〕66号)精神,牵头组织县级相关部门对全县行政权力进行了清理初审,拟定了《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县行政权力事项清单(2020年本)》报经县人民政府审定公布。经清理,全县 30个部门共5571项行政权力事项,其中行政许可261项,行政处罚4454项,行政征收25项,行政强制183项,行政确认46项,行政裁决7项,行政给付17项,行政检查274项,行政奖励108项,其他行权196项。二是落实行政许可事项动态管理制度。根据省市下放行政权力清单及时通知各部门实行线上线下动态管理,2020年全县共认领行政许可事项261大项,720小项。三是常态化开展电子效能监察。落实专人负责,常态化开展政务大厅和6个分中心、19个乡镇便民服务中心(站点)电子巡察和实地检查,及时发现和纠正政务服务中的不规范行为。
3.开展“放管服”改革向基层延伸专项行动。一是清理下放行政审批和政务服务事项。将城乡居民养老保险、生育服务证、居家养老服务、城乡低保、医疗救助等92项依申请服务事项到“乡镇便民服务中心+村(社区)代办点”办理;配合省市完成行政审批事项下放乡镇调研论证,待省市统一事项清单后组织实施。二是调整优化乡镇便民服务中心设置。结合行政区划调整和村级建制改革制定实施《乡镇行政区划调整改革便民服务中心建设工作方案》,全县设置13个乡镇便民服务中心和6个便民服务站,完成乡镇行政区划调整改革后机构名称、人员编制核定和标准化建设。
4.创新政务服务方式,改善营商环境。一是大力推进“互联网+政务服务”。按照全省统一部署,对四川一体化政务服务平台3.0版进行了升级配置。县级行政权力全部统一到平台运用。组织相关政务服务事项部门开展一体化平台3.0升级。截止10月底,在“全省一体化政务服务平台”已认领事项5630项,依申请事项1203项,主动行使事项4427项,依申请事项全程网办占比51.15%、材料减免率71.08%,一次办事项比98.50%,网上办事项占比94.35%。除对场地有特殊要求的事项外,政务服务事项进驻综合性实体大厅基本实现“应进必进”,77%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理,提前办结率100 %。截止10月31日,全县在一体化平台受理服务事项91096件,办结90617件,办理提速95.34%,提前办结率100%;其中,线上申请5845件,受理5820件,办结5349件。二是创新政务服务方式。2020年,为应对新冠病毒疫情影响,提升政务服务水平,在推行延时服务、预约服务、代办服务的同时,与乐山边城印章有限公司、中国邮政国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址分公司签订合作协议,将印章刻制和邮寄业务引进政务大厅,将企业开办时间缩短至1个工作日;依托邮政网点,推行“网上办事+网下寄递”模式,减少群众跑路,极大方便了企业和群众办事。根据脱贫攻坚东西协作需要,对接浙江椒江区政务服务管理部门,率先推行政务服务“跨省联办”,首批公布了30个跨省联办服务事项。为我县外出务工人员办理医保、社保等服务提供了极大方便。三是开展政务服务质效提升专项行动。实施优化审批服务流程“快速办”。鼓励“告知承诺”“容缺受理”,对涉及企业登记、投资项目、不动产登记等领域,具备基本条件、主要申报材料齐全符合法定条件,但次要条件或手续欠缺的申请事项,将项目审批、监管事项及标准、完成时限一次性告知企业,企业作出承诺后,相关审批服务部门即先行给予办理、发证,疫情期间快速办理11件。持续推进72项高频事项主题式服务事项应用,以企业和群众办成“一件事”为目标,实现“不见面审批”“最多跑一次”或“一次都不跑”的一站式、全流程办理,疫情期间通过高频事项主题服务模式为企业群众办事6件。县市场监管窗口采用立即答复启用“网上办事+网下寄递”服务模式,主动与申请人添加微信,在微信上完成初审,企业将正式纸质材料通过快递送到该窗口后即时办结,并通过邮局挂号寄给申请人,通过不见面审批“网上办”为企业办好了事。
5.建立政务服务“好差评”评价制度。根据《四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心关于加强政务服务大厅服务评价工作的通知》(川政公函〔2020〕74号)精神,结合我县实际,拟定了《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县政务服务“好差评”工作实施方案》报经县政府审定印发实施,完成了线上线下评价网络信息配置。截止 10月底,评价数95244条,好评数95243条,无效差评数1条,主动评价率31.52%,“好差评”满意率100%;线下“好差评”已实现在全县所有实体办事大厅实施,即:县综合审批服务中心大厅(含6个分中心)、19个乡镇便民服务中心(站)均张贴了全省统一的政务服务“好差评”评价二维码,方便办事企业和群众自主评价。
6.夯实精准扶贫工作,巩固脱贫成果。一是制定好贫困户“一户一策”,巩固脱贫成果。持续开展对沙坪镇中坪村建档立卡贫困户结对帮扶,向每户贫困户提供2000元产业发展补助,助力贫困户增收,确保了9户贫困户脱贫成果得到全面巩固。二是常态化开展“三收一送”工作,提高了群众满意度。全覆盖走访关爱贫困和非贫困户,疫情期间,及时收集群众诉求,为复工复产提供帮助;彝族年、春节期间开展节日帮扶慰问,为贫困户送去米、面、油、白糖等慰问物资共计5400元;常态化开展走访慰问,宣传党的政策和感恩教育,帮扶协调解决贫困户生产生活方面的困难,督促和示范卫生环境整治,帮助贫困户养成良好卫生习惯。三是大力支持派出驻村工作队员开展帮扶工作。解决好人员、时间、精力、资金保障,为帮扶干部购买意外伤害险,支持驻村队员13000元资金为所在村解决实际困难。
7.着力抓好党的建设和党风廉政建设。一是抓好学习教育,提升班子和干部队伍能力素质。深入推进“两学一做”常态化制度化,组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑;坚持党组会前学法等制度,运用“三会一课”、主题党日、党建月会等载体,学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和省市重要会议精神。开展了以学习贯彻《优化营商环境条例》《政府投资条例》、党建知识、扶贫工作知识为重点内容的知识竞赛活动。通过学习和领会提高了干部职工依法行政能力,增强了“四个意识”,坚定了“四个自信”,“两个维护”更加牢固,在思想上政治上行动上更加自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是抓好机关党组织建设。落实“三会一课”、谈心谈话、领导班子成员执行双重组织生活、领导干部民主生活会等制度,及时进行机关党组织换届选举,带头为党员集中上党课、为党员干部群众宣讲政策;常态化到顺河、东风社区开展党员“双报到”。 三是持之以恒抓好作风建设。深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,坚持问题导向,深入开展“三整治、两评议”“中梗阻”和进一步加强作风建设等作风整治实践活动,深入整治“慵懒散、浮拖垮”“不作为、慢作为”、形式主义官僚主义等消极腐败问题,排查整治个别党员干部沾沾自喜、盲目乐观,不讲政治、不讲学习、不讲担当、不抓落实,“四风”顽疾有所反弹等作风问题,坚持以学促干,开展“九破九立”行动,加强党性锤炼、强化责任担当、提升能力素质。四是认真落实意识形态工作责任。始终把把意识形态工作纳入重要议事日程,研究制定了年度意识形态工作方案,自觉履行第一责任人责任,压实党组分管领导履行直接责任人责任,履行“一岗双责”;牢牢把握正确政治方向,保持政治清醒和政治定力,严守政治纪律和政治规矩,严守组织纪律和宣传纪律,有令必行、有禁必止;认真落实意识形态工作会、定期不定期开展干部职工谈心谈话了解思想状况等工作机制,畅通干部职工建议意见和诉求渠道,对干部队伍思想动态情况进行分析研判,并针对存在问题,采取措施解决,保证干部队伍思想上行动上同党中央保持高度一致性。五是抓好党风廉政建设。组织干部学习2019年新修订的《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党巡视工作条例》《落实中央八项规定精神省委、省政府十项规定注意事项读本》、《市县典型案例读本》,组织观看嘉廉话、警示教育片,开展以身边的违纪违法案例为教材抓好警示教育,筑牢思想防线。建立健全《党组运行规则》《领导班子议事规则》《财务管理制度》,修订完善了《政务服务工作手册》分年度研究制定和组织实施《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》,强化制度执行,切实增强制度刚性约束力。强化领导班子成员党风廉政建设“一岗双责”责任意识和政治担当,层层签订党风廉政建设责任书,将党风廉政建设与中心工作同部署同落实同检查同考核。落实谈心谈话制度,党组书记与班子成员、班子成员与分管领域干部谈心谈话,对苗头性的问题及时提醒。2020年,县行政审批局无党员干部违纪违法现象。
二、机构设置
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县行政审批下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入县行政审批2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
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一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计313.35 万元。与2019年相比,收、支总计减少363.35万元,下降53.69%。主要变动原因是19个乡镇便民中心建设项目工程支付款减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计313.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入313.35万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
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三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计313.35万元,其中:基本支出268.44万元,占85.67%;项目支出44.91万元,占14.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计313.35 万元。与2019年相比,收、支总计减少363.35万元,下降53.69%。主要变动原因是19个乡镇便民中心建设项目工程支付款减少。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出313.35万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少38.45万元,下降10.93%。主要变动原因是减少项目经费支出。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出313.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出269.28万元,占85.94%;社会保障和就业(类)支出22.73万元,占7.25%;卫生健康支出5.69万元,占1.9%;住房保障支出14.44万元,占4.61%;农林水支出1.21,占0.3%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为313.35万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 支出决算为269.28万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位养老保险缴费支出决算为 14.88万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位职业年金缴费支出决算为6.90万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):其他社会保障和就业支出决算为0.96万元,完成预算100%。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为5.69万元,完成预算100%。
6. 住房保障(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):支出决算为14.44万元,完成预算100%。
7. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为1.21,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出268.43万元,其中:
人员经费219.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
日常公用经费48.78万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元,完成预算11.07%,主要原因一是本年接待任务少,二是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.32万元,占100%。具体情况如下:
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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.32万元,完成预算11.07%。公务接待费支出决算比2019年增加0.16万元,上升100%。主要原因是上级部门对基层工作检查和业务指导增多。
国内公务接待支出0.32万元,主要用于餐费。国内公务接待4批次,31人次(不包括陪同人员),共计支出0.32万元,具体内容包括:市级领导下基层调研指导工作和区县间交流学习。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,行政审批局机关运行经费支出48.79万元,比2019年减少4.72万元,下降8.82%。主要原因是减少了办公设备和耗材的购置。
(二)政府采购支出情况
2020年,县行政审批局政府采购支出总额5.51万元,其中:政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政务大厅服务中心购置办公用设备(打印机、好差评仪等)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,县行政审批局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2020年,我局严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合部门建设计划和财政政策的要求,确保了单位正常运行和项目的实施,较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 2020年目标任务基本完成,预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。
本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看,2020年,根据年初工作规划和重点性工作,以行政审批和公共服务事项办理为中心开展工作,全局上下团结一心,迎难而上,加压奋进,锐意进取,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“网络及设备更新维护””机关效能建设”“网格监管中心运行经费”“行政审批改革及运行工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。
(1)网络及设备更新维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.04万元,执行数为26.65万元,完成预算的45.14%。通过项目实施,保障政务服务大厅及全县158名网格员手持终端机网络2020年前3月的畅通(2020年3月网格员手持终端网络费21.403万元移交县政法委),促进“一体化服务平台”办事效率的提升。
(2)机关效能建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元,执行数为14.46万元,完成预算的51.64%。通过项目实施,更好的推进政务服务建设工作,使行政审批更加规范透明,提升政务服务质量,建立良好政务服务环境。
(3)网格监管中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为0万元,此项目经费于2020年3月全部移交县政法委。
(4)行政审批改革及运行工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.56万元,执行数为2.6万元,完成预算的57.02%。该项目实施了三个月后停止。
项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
网络及设备更新维护项目 |
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预算单位 |
行政审批局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
59.06万元 |
执行数: |
26.65万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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按月支付电信网络维护费,确保行政事项办理相关平台网络正常运行。 |
保障了行政事项办理相关平台网络正常运行。2020年3月将网格员手持终端机网络费21.403万元移交县政法委继续实施。 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
4大网络加158部手持终端机 |
政务外网、党政网、互联网、经财网和158名网络员打机终端使用费 |
符合政务外网、党政网、互联网、经财网及网格员手机终端符合办公使用需要。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
网络正常运行 |
网络运行是否畅通 |
保障了各网络正常运行,确保办件效率,减少群众多次跑。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
规定时限完成审批服务事项办理 |
是否按规定时限完成事项批复和信息报送 |
能确保按时上报信息数据和事项审批服务,无超时件。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
网络费用 |
维护网络运行费用 |
26.65万元 |
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项目效果指标 |
社会效益 指标 |
办件服务质量 |
群众办件网络是否正常运行 |
满足网络顺畅运行,未出现办件超时现象。 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
受益群体满意度 |
群众的满意度95% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
机关效能建设项目 |
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预算单位 |
行政审批局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
28万元 |
执行数: |
14.46 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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政务服务大厅及19个乡镇便民中心效能监控系统和设备的的正常运行,增强行政机关人员服务意识,提升工作效率。 |
保障了政务服务大厅及19个乡镇便民中心效能监控系统和设备的的正常运行,增强了行政机关人员服务意识,提升了工作效率。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
效能监控 |
58个效能监控探头及其网络维护预算20万元 |
5.92万元 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
监控正常运行 |
保障机关效能监控网络通畅 |
机关效能监控网络运行得保障 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
随时监测各网点 |
按月支付电信网络运行费 |
基本保障按时支付 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
网络费用 |
维护网络运行费用 |
14.64万元 |
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项目效果指标 |
社会效益 指标 |
办公效率和服务 |
是否提升服务水平和效率 |
有效促进服务水平和办事效率的提高 |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
受益群体满意度 |
群众的满意度90% |
项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
网格监管中心运行经费项目 |
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预算单位 |
行政审批局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
0万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障网络监管中心办公需要,有效促进全县网格工作有序推进。 |
于2020年3月移交县政法委 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
手机终端和系统PC服务 |
手机终端170台和网络化信息系统PC账号110台 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
提升网格服务平台 |
按时处理,解决矛盾 |
|
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项目完成指标 |
时效指标 |
提速增效 |
问题是否能及时上报效断时间得到解决 |
|
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项目完成指标 |
成本指标 |
网络费 |
按时缴纳网络运行费 |
|
|
项目效果指标 |
社会效益 指标 |
服务对象满意度 |
各村、社区服务对象满意度 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
行政审批改革及运行经费 |
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预算单位 |
行政审批局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.56万元 |
执行数: |
2.6万元 |
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其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障行政审批改革运行工作的日常办公所需经费 |
保障了行政审批改革运行工作的日常办公所需经费(由于县领导改变审批改革实施方案,该项目实施了两三个月就停止了。) |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
办公用 |
4.56万元 |
2.6万元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
验收合格 |
保障行政审批改革工作顺利推进 |
改革末完成,项目被终止。 |
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项目完成指标 |
时效成本指标 |
适时配置办公所需物质。 |
按改革需要,适时配置办公所需物质。 |
无 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对网络及设备更新维护项目、机关效能建设项目开展了绩效评价,《网络及设备更新维护项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2),《机关效能建设项目2020年绩效评价报告》见附件(附件3)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)
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1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 指机关事业单位基本支出;
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关事业单位基本医疗保险费支出。
14. 住房保障(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指单位驻村扶贫工作组人员经费支出。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县行政审批局
2020年度部门整体支出绩效评价
报 告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成:
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县行政审批内设一股三室,分别是综合股、一审批室、二审批室、三审批室。
(二)主要职能:
1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定,健全和完善相关工作体制机制。负责承担县深化行政审批制度改革领导小组办公室、县行政权力依法规范公开运行工作领导小组办公室和县机关行政效能建设领导小组办公室的日常工作。负责拟定深化行政审批改革政策、制度、办法和标准并组织实施。
2.行使相对集中行政许可权。负责集中行使依法由相关县级部门行使、上级部门下放相关县级部门的行政许可事项及相关行政服务事项。
3.负责就与行政许可和行政服务事项与相关县级部门信息互通共享工作,必要时,对相关县级部门提出事中事后监管建议意见。
4.负责具体承办与集中行使的行政许可及相关行政服务有关的行政复议、行政诉讼。负责相关行政执法与刑事司法衔接工作。
5.负责组织、协调、督办行政审批涉及的相关部门进行并联审批、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
6.负责清理规范行政审批前置条件,负责对行政审批事项流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作。
7.负责全县办事服务大厅设立并规范运行,负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查;负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。指导各乡镇行政审批服务中心(便民服务中心)建设管理等工作,建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
职能转变。
1.县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责。
2.县行政审批局向各职能部门通报行政审批办理情况,便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管,各职能部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和涉及本部门行政审批的法律、法规和规定及时转送县行政审批局。
3.集中由县行政审批局行使,但需要上报省市部门审批的事项,以县行政审批局归口上报,由主管部门具体办理,如确须以主管部门上报的,主管部门将办理情况及时传送行政审批局。
4.行政审批事项涉及(市级以上)行政体制内的前置审批,则由主管部门负责具体办理,由主管部门将办结情况即时传送行政审批局。
5.行政审批事项按照“应进必进”的原则进驻县行政审批局办事服务大厅,并实行目录管理,根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况进行动态调整。
(三)人员概况。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县行政审批局核定编制总数为20人,其中:行政7人,事业13人,。现有在编人员10人,其中:行政5人,事业5人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
行政审批局2020年财政拨款预算收入313.35万元,其中上级资金0万元,县级资金313.35万元。
(二)部门财政资金支出情况。
基本支出268.43万元,项目支出44.91万元,其中项目4个,具体支出为:行政审批改革运行工作经费项目2.6万元;网络及设备更新维护费项目26.65万元;机关效通建设经费项目14.46万元。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据指标体系表具体填列)
(一)部门管理。
(1)预算管理
1.绩效目标要素及细化量化情况。
行政审批局严格按照预算编制通知和有关要求,对部门2020年工作目标在数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和社会满意度方面作出了具体明确的要求。
2.绩效目标实现情况。
行政审批局较好的完成了部门2020年目标任务,有效保障了各网格平台的正常运行,其目标完成情况与年初绩效保持一致。
3.预算编制的科学准确情况。
县行政审批局遵循真实性、准确性、科学性原则,按时、按质、规范编报部门预算报表,项目设定的绩效目标与部门职能职责一致。
4.执行财经纪律情况。
县行政认真贯彻落实中央八项规定、省市县各级关于厉行节约等有关文件精神,资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格控制“三公”经费,规范公务接待管理,无擅自扩大公务接待范围的情况,无因公出国(境)费用。
5.绩效监控结果应用情况。
2020年行政审批局部门绩效未作调整。
(2) 内部控制管理
1.内控制度完整建设情况。
2020年9月,县行政审批局对部门内控制度进行了修改完善,对预算业务、收支业务、政府采购业务、国有资产管理、项目建设管理、合同管理,从机构设置、职责分工、审批流程等方面作了具体详实要求,对内控流程各环节都加强了制约。
2.内控制度规范执行情况。
在财务管理方面,我局严格实行领导负责制,坚决按内控制度要求和操作流程办理各项业务,对重大经济事项,坚持依法、科学、民主决策,坚持以局党组会议讨论通过确认实施。坚持勤俭节约,不铺张浪费,合理使用资金。
(3) 完成结果
1.年终预算执行情况。
按照预算编制要求,我局严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行 "收支两条线"管理制度,按规定使用非税票据并直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。
“三公”经费预算执行情况。我局严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2020年公务接待费支出0.3万元,完成预算11.19%。主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定,坚决杜绝奢侈浪费,厉行节约,有效控制公务接待费用。2020年我局无因公出国(境)经费和公务用车购置及运行维护费支出。
2.巡视巡查检反映问题情况。
一是2016年至2020年9月分别向2名临工发放值班费15020元和14970元问题。经核实,在2016年至2020年9月期间,单位根据《劳动法》规定和县政务大厅地处城区边缘,夜间必须值守和午间不休息的特点与两名临聘人员签订劳动合同时,约定的每月200元夜间政务大厅安全值守费和每个工作日中午10元午餐补助。上述问题是因工作不细致不严谨造成,2020年9月后完善了内控制度,强化了业务学习,进一步加强了对报账支出事实的规范报批和审核。
二是财务档案没有及时整理装档问题。已于2021年3月完成财务档案装档工作。
(二)绩效结果应用
(1)信息公开
我局严格按照县财政信息公开工作的统一安排部署,在规定时内对2019年财务报告和2020年预算报告进行了主动公开了。
(2) 自评质量
县行政审批局严格按照支出绩效指示评价内容,对照预决算编制、项目支出和内控执行逐项进行评价,从自评情况看,县行政审批局预决算编制合理,财务支出比较规范,部门整体支出绩效自评得分良好。
(3) 整改反馈
我局严格按照相关要求,均在规定时间内向县财政部门报送各类报告报表,未有延迟报送情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神,行政审批经局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作,绩效评价得分:99分。
(二)存在问题。
存在预算编制不够完善,财务管理工作不规范等问题。
(三)改进建议。
在今后的工作中,我局将严格按照新《预算法》的部门内控制度要求,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行,并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算执行管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。
附件2
网络及设备更新维护费项目2020年绩效报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.为更好的推进政务服务公开建设,使行政审批更加规范,进一步增强行政审批透明度,提升政务服务质量,建立良好政务服务环境。2020年财政下拨59.04万元网络及设备更新维护专项资金,主要用于行政事项办理网络运行。其中包括网络运行费、设备更新维护费;网格员手持终端机使用费;网格化信息系统pc账号运行及乡镇、社区电子政务网运行费等。
2.项目立项、资金申报的依据:以电信出据的增值税普通发票及相关费用明细清单为依据。
3.资金管理办法制定情况。为确保政务服务相关网络系统正常运行,根据电信公司网络维护费用收费规定,按月报送所需费用计划,有效控制资金的占用,提升资金使用效益。
4.资金分配的原则及考虑因素:按需分配,确保政务服务事项办理网络及数据通讯正常运行。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。互联网、政务外网、党政网、经财网及网络员手机终端使用费。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。按月支付电信网络维护费,确保行政事项办理相关平台网络正常运行。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。行政审批和公共服务事项办件录入、审核、决定、制证、取件等全过程都是通过政务外网在四川一体化政务服务平台运行。每月需支付电信上网及数据通讯数和信息服务费。申报内容符合实际需求,是合理可行的。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
项目按实际使用经费申请用款,审批到位率100%。2020年项目经费申请26.65万元,批复26.65万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。年初预算59.04万元。
2. 资金到位。经费申请批复26.65万元。
3.资金使用。按项目设定内容,对资金使用进行监管,确保资金使用合理合规。全年经费支出26.65万元。
(三)项目财务管理情况。
2020年,我局修改完善了《行审批局财务管理制度》,并严格按照财政部《财务工作基本规范》和《行政审批局财务管理制度》执行。按月报送资金使用计划,严格报账手续,及时处理财务日常核算工作,做财务工作分析,为部门领导提供及时准确的资金使用信息。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。网络及设备更新维护项目,根据网络使时长,按月支付网络使用维护费。
(二)项目监管情况。为加强对项目资金使用的监督管理 ,确保专款专用,本部门设制分管领导监督责任制,对项目立项报审、计划分配、资金拨付使用等程序进行全程监督,并及时掌握项目进展情况,做到专款专用,不挤占,不挪用,不改变专项资金用途。
(三)项目监管情况。定期检查网络设备,随时掌握网络运行情况,信息传输是否畅通,及时排除突发问题,保障网络平台正常有序运行。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
为确保项目有效实施,部门强化专款专用,按月申报项目使用计划,有效保障部门各平台网络畅通运行。 2020年项目预算经费59.04万元,2020年3月移交县政法委21.403万元 ,实际支付26.65万元,节约预算成本10.987万元。
(二)项目效益情况。
确保网络设备及平台系统的正常运行,有效提高政务服务运行效率,增强了群众的获得感,提升了群众的满意度。
五、评价结论及建议
2020年,根据年初工作规划和重点性工作,以行政审批和公共服务事项办理为中心开展工作,全局上下团结一心,迎难而上,加压奋进,锐意进取,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下:
(一)经济效益评价
1.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;项目经费财政拨款支出预算为59.04万元,减去21.403万元,实际预算经费37.637万元,支出决算为26.65万元,完成预算的70.81%。
2.预算管理方面,制度执行总体较为有效。
3.资产管理方面,建立了资产管理相关制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
(二)效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。
(三)存在的问题。
无
(四)相关建议。
无
附件3:
机关效能建设费项目2020年绩效报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.为了进一步加强机关作风建设,建立良好的政府形象,围绕转变作风,提高机关效能和执行力,提高群众获得感和满意度,营造良好的政务服务环境。2020年,财政下拨28万元机关效能建设办公专项资金,主要用于效能办公和效能监控设备维修维护及网络运行。
2.项目立项、资金申报的依据:以电信出据的增值税普通发票及相关费用明细清单为依据。
3.资金管理办法制定情况。为确保政务服务效能监控网络系统正常运行,根据维护费用收费规定,按月报送所需费用计划,有效控制资金的占用,提升资金使用效益。
4.资金分配的原则及考虑因素:按需分配,确保机关效能监控网络及数据通讯正常运行。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。政务服务大厅及19个乡镇便民中心效能监控系统和设备的维修维护。
2.项目应实现的具体绩效目标。增强行政机关人员服务意识,提升工作效率。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。行政审批和公共服务事项办件录入、审核、决定、制证、取件等全过程都是通过政务外网在四川一体化政务服务平台运行。每月需支付电信上网及数据通讯数和信息服务费。申报内容符合实际需求,是合理可行的。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
按电信部门提供的使用费用清单和票具,按实向财政提交项目使用计划,做到专款专用,有效保障监控系统正常运行。2020年申请资金计划14.46万元,实际批复14.46万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。2020年财政预算经费28万元。
2.资金到位。经费到位14.46万元。
3.资金使用。按项目设定内容,对资金使用进行监管,执行专款专用,确保资金使用合理合规。全年用于效能网络维护14.46万元,其中:效能视频监控网络运行13.248万元,效能监控设备维修维护费1.212万元。保障了网络正常运行。
(三)项目财务管理情况。
2020年,我局修改完善了《行审批局财务管理制度》,并严格按照财政部《财务工作基本规范》和《行政审批局财务管理制度》执行。按月报送资金使用计划,严格报账手续,及时处理财务日常核算工作,做财务工作分析,为部门领导提供及时准确的资金使用信息。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。机关效能建设维修维护项目,根据网络使时长和相关办公设备使用情况,按月按时支付效能建设费。
(二)项目监管情况。为加强对项目资金使用的监督管理 ,确保专款专用,本部门设制分管领导监督责任制,对项目立项报审、计划分配、资金拨付使用等程序进行全程监督,并及时掌握项目进展情况,做到专款专用,不挤占,不挪用,不改变专项资金用途。
(三)项目监管情况。定期检查监控设备和网络运行,及时排除突发问题,保障平台网络正常运行。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
2020年项目实际支付14.46万元。
(二)项目效益情况。
确保效能监控设备和网络正常运行,有效提高政务服务运行效率,增强了群众的获得感,提升了群众的满意度。
五、评价结论及建议
2020年,根据年初工作规划和重点性工作,以行政审批和公共服务事项办理为中心开展工作,全局上下团结一心,迎难而上,加压奋进,锐意进取,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下:
(一)经济效益评价
1.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;项目经费财政拨款支出预算为28万元,实际支出为14.46万元,完成预算的51.64%。
2.预算管理方面,制度执行总体较为有效。
3.资产管理方面,建立了资产管理相关制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
(二)效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。
(三)存在的问题。
无
(四)相关建议。
无
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算收入支出决算表
十四、国有资本经营预算支出决算表