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        信息来源: 政府办 发布时间: 2020-10-29 14:32 浏览:
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        公开时间:20201029

         

        第一部分部门概况

        一、基本职能及主要工作...............................................................................4

        二、机构设置...................................................................................................6

        第二部分度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明...................................................................7

        二、收入决算情况说明...................................................................................7

        三、支出决算情况说明...................................................................................8

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................8

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................9

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................11

        七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................12

        八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................13

        九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................13

        十、其他重要事项的情况说明.......................................................................14

        第三部分名词解释..................................................................................................18

        第四部分附件

        部门(单位)概况...................................................................................21

        部门财政资金收支情况............................................................................23

        部门整体预算绩效管理情况...................................................................23

        评价结论及建议.......................................................................................23

         

        第五部分..........................................................................................................30

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算明细表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、国有资本经营预算支出决算表

         

         

         

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            一、基本职能及主要工作

        (一)主要职能。(职能参照县政府批准的三定方案)

        1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

        2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策,对政法工作研究提出全局性部署,推进平安国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址、法治国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址建设,加强过硬政法队伍建设,深化职能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

        3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析全县社会稳定形势,创新完善多部门参与综治维稳工作机制,构建矛盾纠纷多元化解体系和机制,协调推进预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,统筹推进全县维护社会稳定工作。

        4.加强对政法工作的监督,统筹协调维护政治安全、社会治安、综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作;指导全县政法系统网络安全和职能化建设工作。

        5.组织开展政法领域的调查研究,研究拟定全县政法工作的政策措施,及时向县委提出建议;参与有关法规、规章的起草、修改工作,及时提出立法建议。

        6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论领导工作。

        7.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

        8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

        9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部,代管国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县法学会。

        10.完成县委、县政府和上级政法委交办的其他任务。

        (二)2019年重点工作完成情况。

        2018年,全县政法工作以中央、省委、市委政法工作会议精神为指导,发挥领导、管理、协调、监督、指导政法工作职能,进口县委、县政府中心工作,深入推进平安国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址、法治国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址和过硬队伍建设,全面提升政法工作现代化水平,社会治安大局持续平稳,人民群众安居乐业,政法队伍面貌可喜变化。

            二、构设置

            政法委下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


        第二部分2019年度部门决算情况说明

         


        一、 入支出决算总体情况说明

        2019年度收、支总计193.3万元。与2018年相比,收、支总计各减少67.21万元,下降25.8%。主要变动原因是机构改革厉行节约,降低行政成本。

         

         

         

         

         


        二、 入决算情况说明

        2019年本年收入合计193.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入191.3万元,占98.97%;政府性基金预算财政拨款收入2万元,占1.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

         

         

         

         

         

         



        三、 出决算情况说明

        2019年本年支出合计184.59万元,其中:基本支出139.95万元,占75.82%;项目支出44.64万元,占24.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

         

         

         

         

         


        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年财政拨款收、支总计193.3万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少67.21万元,下降25.8%。主要变动原因是机构改革厉行节约,降低行政成本。

         

         

         

         

         

         


        五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2019年一般公共预算财政拨款支出182.59万元,占本年支出合计的98.92%。与2018年相比,一般公共预算财政减少42.36万元,下降18.83%。主要变动原因是单位机构改革厉行节约,降低行政成本。

         

         

         

         

         

         


        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2019年一般公共预算财政拨款支出182.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出137.56万元,占75.34%社会保障和就业(类)支出29.62万元,占16.22%卫生健康支出2.32万元,占1.27%扶贫(类)支出5.95万元,占3.26%。住房保障支出7.14万元,占3.91%

         

         

         

         

         

         



        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2019年般公共预算支出决算数为182.59完成预算100%。其中:

        1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为1.5万元,完成预算100%

        2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 支出决算为100.87万元,完成预算100%

        3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为35.19万元,完成预算100%

        4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.01万元,完成预算100%

        5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为16.23万元,完成预算100%

        6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.07万元,完成预算100%

        7.会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)   其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.31万元,完成预算100%

        8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为2.32万元,完成预算100%

        9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)5.95万元,占100%

        10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为7.14万元,完成预算100%

        般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年一般公共预算财政拨款基本支出139.95万元,其中:

        人员经费122.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

        日常公用经费17.36万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

        七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2019“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%决算数小于预算。主要原因是机构改革厉行节约,降低行政成本。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

         

         

         

         

         

         


        1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

        其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车*0执法执勤用车0

            公务用车运行维护费支出0万元。

        3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2018减少0.82万元,下降100%。主要原因是机构改革厉行节约,降低行政成本。

        国内公务接待支出0万元。

        外事接待支出0万元。

         

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2019年政府性基金预算拨款支出2万元。

         

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

         

        其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2019年,政法委机关运行经费支出17.36万元,比2018年减少2.09万元,降低10.75%。主要原因是单位机构改革厉行节约,降低行政成本

        (二)政府采购支出情况

        2019年,政法委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至2019年1231日,政法委共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理情况。

        根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对维护社会稳定项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

        本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看政法委履行法定职责,完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务,确保全县经济社会平稳运行。

        (一)项目绩效目标完成情况。
        1.本部门在2019年度部门决算中反映维护社会稳定”等1个项目绩效目标实际完成情况。

        (1)维护社会稳定项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49万元,执行数为10.3万元,完成预算的21.02%。通过项目实施,确保了县委政法委充分发挥政法职能作用,充分保障了全县经济社会发展,有力维护社会稳定,有效发展了平安建设,整体提升了政法队伍素质。

         

        项目绩效目标完成情况表
        (2019 年度)

        项目名称

        维护社会稳定(按实)

        预算单位

        中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委政法委员会

        预算执行情况(万元)

        预算数:

        49

        执行数:

        10.3

        其中-财政拨款:

        49

        其中-财政拨款:

        10.3

        其它资金:

        0

        其它资金:

        0

        年度目标完成情况

        预期目标

        实际完成目标

        县委政法委履行法定职责,完成县委、县政府决策部署,推进平安国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址,法治国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址建设,加强过硬政法队伍建设,确保全县经济社会平稳运行。

        县委政法委履行法定职责,完成县委、县政府决策部署,推进平安国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址,法治国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址建设,加强过硬政法队伍建设,确保全县经济社会平稳运行。

        绩效指标完成情况

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        预期指标值(包含数字及文字描述)

        实际完成指标值(包含数字及文字描述)

        项目完成指标

        数量指标

        经济效益

        保障全县社会稳定工作,促进社会和谐

        全县经济社会平稳运行

        项目完成指标

        质量指标

        社会效益

        确保全县社会稳定工作取得实效

        全县社会稳定工作取得了实效,确保了全县和谐

        项目完成指标

        时效指标

        可持续性效益

        确保2019年度全县社会稳定

        确保了2019年度全县社会稳定,促进社会和谐

        项目完成指标

        满意度指标

        受益群体满意度

        平安国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址全县群众满意度上升

        平安国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址全县群众满意度上升

        2.部门绩效评价结果。

        本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《政法委部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

        本部门自行组织对社会稳定项目开展了绩效评价,《维护社会稳定项目2019年绩效评价报告》见附件。

         

        第三部分 词解释

         

        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        3.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专向支出。

        4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

        6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

        7.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

        8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

        9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

        10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

        11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        12.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

        13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        四部分 附件

         

        中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委政法委员会

        2019年部门整体支出绩效评价报告

         

        一、部门(单位)概况

        (一)机构组成。

        县委政法委无下属单位。

        (二)机构职能。

        1.深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

        2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策,对政法工作研究提出全局性部署,推进平安国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址、法治国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址建设,加强过硬政法队伍建设,深化职能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

        3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析全县社会稳定形势,创新完善多部门参与综治维稳工作机制,构建矛盾纠纷多元化解体系和机制,协调推进预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,统筹推进全县维护社会稳定工作。

        4.加强对政法工作的监督,统筹协调维护政治安全、社会治安、综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作;指导全县政法系统网络安全和职能化建设工作。

        5.组织开展政法领域的调查研究,研究拟定全县政法工作的政策措施,及时向县委提出建议;参与有关法规、规章的起草、修改工作,及时提出立法建议。

        6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论领导工作。

        7.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

        8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

        9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部,代管国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县法学会。

        10.完成县委、县政府和上级政法委交办的其他任务。

        (三)人员概况。

        2019年政法委行政编制9人,其中机关人员编制5人;年末实有5人,较上减少1人。

        二、部门财政资金收支情况

        (一)部门财政资金收入情况。2019年收入决算总计为193.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为191.3万元;政府性基金预算财政拨款收入2万元;年初结转和结余0万元。

        (二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计193.3万元,其中:基本支出139.95万元,占72.4%;项目支出53.35万元,占27.6%

        三、部门整体预算绩效管理情况

        (一)部门预算管理。

        2018年,我委严格按照厉行节约、降低行政成本及县财政局预算编制的要求,结合日常工作的需要,编制预算。预算编制根据相关部门文件要求按标准进行测算,确保预算科学准确。自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

        (二)结果应用情况。

        我委对预算绩效管理情况认真进行自查评价工作,不算优化预算,保障基本支出,项目支出根据轻重缓急和财力可能,进行妥善安排。优化财政资金配置,强化绩效理念,不断提高绩效管理水平。

        四、评价结论及建议

        (一)评价结论。2019年县委政法委整体支出绩效评价自查结果良好,基本支出保障了日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,能够较好地满足工作需要。达到了预期绩效目标。

        (二)存在问题。预算编制需科学准确,严格执行。绩效评价结果应用不足。

        (三)改进建议。注重业务科室对单位指导,加强人员培训,强化资金管理,逐步完善内控制度。强化绩效评价应用理念,对相关人员绩效评价工作培训,完善绩效结果整改反馈机制,确保绩效结果能充分应用。

         

         

        维护社会稳定(按实)经费支出绩效

        自评报告

         

        一、项目概况

        (一)项目基本情况

        1.通过开展扫黑除恶专项斗争的开展和矛盾纠纷排查调处、切实做好法律服务保障脱贫攻坚、移风易俗和旅游大开发等工作,把不稳定发因素消除在萌芽状态,有力维护了全县社会稳定,促进国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址经济社会健康发展。 

        2. 项目立项、资金申报的依据

            为保障全县社会稳定工作,其工作经费作为项目经费编制预算。

            3.资金管理办法制定情况

           制定机关《财务管理制度》,落实资金预算,支出审批等程序,严格审批和支出。

        2.资金分配的原则及考虑因素。

        从工作实际出发,厉行节约、讲求实效,做到量入为出、收支平衡,不编制赤字预算。

        (二)项目绩效目标

             1.项目主要内容

             通过扫黑除恶专项斗争和法律服务保障社会和谐稳定,在全县上下通过“五大行动”的开展,11个重点行业部门重点针对原沙坪茶场、河道、矿山开采、城区违章建筑等行业开展乱象整治,重点行业、重点领域管理得到明显加强,市场环境明显净化;黑恶势力“保护伞”得以铲除,干部队伍自身建设进一步强化;基层政权组织建设进一步加强,基层组织建设取得显着成效;基层社会治理能力明显提升,人民群众安全感、满意度进一步增强。

            2.项目应实现的具体绩效目标

        维护社会稳定(按实)项目属于年度性预算项目,预算财政资金49万元。通过项目工作,维护全县社会稳定。

        3.项目资金申报的相符性

        申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

        (三)项目自评步骤及方法

             项目采取自评方式,成立项目自评小组,结合内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等作出自我评价,做好自评工作。

        二、项目资金申报及使用情况

           (一)项目资金申报及批复情况

            项目经费2019年初申报预算49万元,批复10.3万元

           (二)资金计划、到位及使用情况

            1.资金计划。该项目经费年初财政预算为49万元。

        2.资金到位。截至2019年底,该项目经费财政拨款10.3万元全部拨付到位资金到位率100%。

        3.资金使用。截至201912月31日,项目资金实际支付11.3万元。在实际使用中,机关财务严把审核关,对项目所列开支范围、标准、进度、依据逐一进行审查,确保资金使用合规合法,与预算相符。

        (三)项目财务管理情况

         严格执行机关财务管理制度。该项目经费采取授权支付形式,每月按照项目资金管理办法对资金进行计划申请。资金使用按照“一事一请示”原则申请相关费用,工作结束后,机关财务对每笔支出进行认真审核,在预算控制范围内予以报销,账务处理及时,会计核算规范。

        三、项目实施及管理情况

           (一)项目组织架构及实施流程

            该项目由本单位自行组织实施按规定编制部门预算,填写绩效目标申报,按项目进度申请用款计划,年终定期汇总全年支出情况,认真开展项目支出绩效评价。

           (二)项目管理情况

            严格执行采购相关法律法规和财务管理制度。在预算内列支各项费用,办公设备购置按照政府采购规定执行。

           (三)项目监管情况。

        项目目标依据充分、明确、合理,项目实施符合当前工作重点。经费开支严格按照委机关财务管理制度执行,每项开支经财务人员和办公室审核后提交委领导审批,对不符合财务管理规定一律不得变通列支。同时,按相关规定,按时按要求在政府门户网站上公开预决算信息。

            四、项目绩效情况

            (一)项目完成情况

         1.在县委、县政府的坚强领导下,全县政法委部门及各行各业主管部门深入学习习总书记关于维护社会稳定工作的重要指示精神,坚持以人民为中心的发展理念,以坚定的政治站位履行维护社会稳定工作的主体责任,压紧压实县乡两级的整改主体责任和主要负责人的第一责任人责任,强化乡镇和部门的直接责任和主管责任。齐抓共管,以踏实留印、抓铁有痕的韧劲,通过开展“五大行动”,全力以赴推进社会治安的明显好转,有效提升了人民群众的获得感、安全感和幸福感。

        五、评价结论及工作建议

           (一)评价结论

            该项目属县级财政拨款项目,由本单位自行组织实施。2019年,我委对该项目支出进行了绩效评价,自评得分98分。经自查认为,经费开支合理、项目管理到位、政策执行有力。下一步,拟将该项目支出列入2019年决算公开编报。

        (二)存在的问题

        经费支出预算的精确度有待提高,在工作统筹、支出开支事项方面,需进一步做好统筹规划。

        (三)相关建议

            加强工作统筹,严格执行预算决算制度,全面梳理开支事项,做好统筹规划,提高资金使用效率。

         

        五部分 附表

         

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、出决算表

        四、政拨款收入支出决算总表

        五、政拨款支出决算明细表

        六、般公共预算财政拨款支出决算表

        七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、有资本经营预算支出决算表

         

         

         

         

        四川省乐山市中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委政法委员会(本级).XLS

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