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        信息来源: 县委宣传部 发布时间: 2017-10-30 14:41
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        一、基本职能及主要工作

        (一)主要职能。

        中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委宣传部是中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是:

        (一)负责组织、指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作。

        (二)负责引导社会舆论,指导、协调县级新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施方针、政策领导和指导。

        (三)负责从宏观上指导、协调精神产品的生产。

        (四)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;配合县委组织部做好党员教育工作,负责党员教育教材的编写、征订;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

        (五)负责制定全县精神文明建设的规划并指导实施,负责加强对全县文明单位的创建、指导和管理,负责广泛开展群众性精神文明创建活动。

        (六)负责从宏观上指导全县中小学校的德育、政治理论课和思想政治工作。

        (七)规划、部署、协调全县对外宣传工作;指导、协调全县对外文化交流工作。

        (八)受县委委托,管理国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址中学、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学的领导干部,指导领导班子建设,对国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址中学、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学的书记、校长的任免提出意见;管理进修校、文化馆、新华书店、电影公司的领导干部,对这些单位的领导班子进行任免,加强这些单位的领导班子建设;会同县委组织部管理县广播电视、教育文化、社会科学研究等部门的领导干部,指导这些部门和单位领导班子的建设;对乡镇副乡级宣传委员的任免提出意见;制定对全县乡镇和机关、企事业单位党委宣传委员和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

        (九)负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见;指导文化系统制定政策、法规;按照县委的工作部署,对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

        (十)完成县委交办的其他事项。

         

        (二)2016年重点工作完成情况。

        紧扣学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话这条主线,抓学习、抓宣讲、抓调研;统筹内宣和外宣两个平台,精心策划主题宣传、着力打造外宣精品;坚持深化改革推动文化产业发展,加大文艺创作交流力度,完善文化惠民服务体系;持续深化培育和践行社会主义核心价值观,扎实做好市级最佳文明单位创建工作和群众性精神文明创建等工作。
            二、部门概况

        宣传部无下属二级预算单位(含文明办、社科联、文联、网络舆情中心)。

        三、收支决算总体情况

        2016年宣传部本年收入合计442.36万元,其中:财政拨款收入442.36万元,占100%

         

        2016年宣传部本年支出合计447.76万元,其中:基本支出248.36万元,占55%;项目支出199.4万元,占45%

         

        四、财政拨款收支决算情况

        宣传部2016年度财政拨款收支总决算516.44万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加170.66万元,增长33%。与2015年相比,财政拨款收、支总计增长的主要原因是人员增加和扶贫任务加重。

         

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

         宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出378.56万元,占本年支出合计的85%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增长167.25万元,增长44%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增长的主要原因是人员增加和扶贫任务加重。

         

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

         宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出378.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出198.73万元,占53%文化体育与传媒支出128.2万元,占34%;社会保障和就业支出23.94万元,占6%;医疗卫生支出7.73万元,占2%;住房保障支出19.96万元,占5%

         

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):2016年决算数为154.04万元,完成预算100%
            2.
        一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为2万元,完成预算32.94%。决算数小于预算的主要原因是节省开支。

        3.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):2016年决算数为42.69万元,完成预算100%
            4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2016年决算数为49.2万元,完成预算84.83%决算数小于预算的主要原因是节省开支。

        5.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):2016年决算数为15万元,完成预算31.25%。决算数小于预算的主要原因是节省开支。

        6.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):2016年决算数为64万元,完成预算100%
            7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为23.94万元,完成预算100%
            8.
        医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为7.73万元,完成预算100%

        9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为19.96万元,完成预算100%

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出248.36万元,其中:

        人员经费188.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
          公用经费59.44万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、
        公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.7万元,完成预算78%,其中:2016年我单位未拟安排出国(境)经费预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.04万元,完成预算73%;公务接待费支出决算为14.66万元,完成预算81%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强财务支付管理,厉行节约,减少开支。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少6.38万元,下降22%,其中:2016年我单位未拟安排出国(境)经费预算;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.31万元,下降35%;公务接待费支出决算减少2.07万元,下降12%。减少的主要原因认真执行中央八项规定,严格控制接待招待经费。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,2016年我单位未拟安排出国(境)经费预算;公务用车购置及运行维护费支出决算8.04万元,35%;公务接待费支出决算14.66万元,65%。具体情况如下:

         

        1.因公出国(境)经费

        2016年我单位未安排出国(境)经费预算。

        2.公务用车购置及运行维护费

        2016年公务用车购置及运行维护费8.04万元,其中:

        2016年我单位公务用车购置费用0万元,全年按规定更新购置公务用车0辆。至201612月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆。

        公务用车运行维护费支出8.04万元。主要用于指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作;规划、部署、协调全县对外宣传工作;指导、协调全县对外文化交流工作。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        3.   公务接待费

        2016年公务接待费14.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待182批次,1128人,共计支出14.66 万元,具体内容包括:具体用于与相关单位交流工作情况汇报及接受相关部门检查指导和接待中央、省、市媒体记者发生的接待支出。
           
        八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

        宣传部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出69.2万元。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2016年度,宣传部机关运行经费支出59.44万元,比2015年增加4.82万元,增长8.82%。机关运行经费比2015年增加的主要原因是人员增加。

        (二)政府采购支出情况

        2016年度,宣传部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至20161231日,宣传部公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效情况

        按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金64万元,覆盖率达到100%项目全力推进了文化惠民扶贫工作,有效助推了全县基层公共文化服务体系建设进程,满足了基层人民群众日益增长的精神文化生活需求,提升了基层人民群众的文化自觉和文化自信。

        十、名词解释

        1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

        2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息及收到的非财政拨款。
            3.
        年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
            4.
        一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
            5.
        一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
            6.
        一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
            7.
        一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指除上述项目以外其用于中国共产党宣传部门的事务支出。
            8.
        一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以外其他一般公共服务支出。
            9.
        文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
            10.
        文化体育与传媒支出(类)文化(款)其它文化支出(项):指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
         
          11.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
            12.
        文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指支持文化产业发展专项支出。
            13.
        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
            14.
        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
            15.
        社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
            16.
        医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
            17.
        医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
            18.
        住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
            19.
        年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
            20.
        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
            21.
        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
           22.
        “三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
          23.
        机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            附件:县委宣传部公开决算表.xls

          






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