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        信息来源: 县检察院 发布时间: 2019-03-04 14:40
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        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

        一、基本职能及主要工作

        职能简介:我国宪法规定人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院依法独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。我国宪法、人民检察院组织法、检察官法、刑法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法等有关法律规定,明确了人民检察院的职权范围。本部门主要职责是:

        (一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;

        (二)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督;

        (三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉,对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督;

        (四)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;

        (五)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;

        (六)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

        2019年重点工作任务介绍:国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民检察院将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持党对检察工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总体要求,坚持“落实、稳进、提升”的检察工作总基调,认真落实“123456”全市检察工作总体思路,坚持“十一个持续”为总抓手,推动国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址检察工作转型发展、创新发展、全面发展,努力为国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址脱贫摘帽、绿色崛起提供更加有力的司法服务和保障。

        二、部门预算单位构成

        县检察院预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

        县检察院总编制37名,其中:行政编制35名,工勤编制2名,事业编制0名。在职人员总数33名,其中:行政32名,工勤1名,事业0名。离休0名。

        三、收支预算总体情况

        按照综合预算的原则,县检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。县检察院2019年收支总预算1017.59万元,比2018年收支预算总数增加130.12万元,主要是由于为保障四川省检察机关智慧检察总体规划的实施预算增加。
            其中:2019年收入预算1017.59万元,一般公共预算拨款收入1017.59万元,占100%;2019年支出预算1017.59万元,其中:基本支出807.59万元,占79.36%;项目支出210万元,占20.64%。

        基本支出,是用于保障预算单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障检察机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 

        四、一般公共预算当年拨款情况说明
          (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
            县检察院2019年一般公共预算当年拨款1017.59万元,较上年预算数增加130.12万元。主要一是为保障四川省检察机关智慧检察总体规划的实施等原因形成增加。
          (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
            公共安全支出896.88万元,占88.14%;社会保障和就业支出99.78万元,占9.80%;卫生健康支出20.93万元,占2.06%。
            (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
            1.公共安全(类)检察(款)行政运行(项):2019年预算数为686.88万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
          2.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为130万元,主要用于:机关单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
          3.公共安全(类)检察(款)检察监督(项)):2019年预算数为80万元,主要用于:检察机关依法开展法律工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民行行政监督、公益诉讼、控告申诉等

        4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为69.78万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
          5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为27.91万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
          6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为2.09万元,主要用于:其他用于社会保障和就业支出。
          7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为20.93万元,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。

        五、一般公共预算基本支出情况说明
            县检察院2019年一般公共预算基本支出807.59万元,其中:人员经费642.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。
          公用经费165.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

        六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 

        2019年,县检察院政府性基金预算支出0。 

        七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

        2019年,县检察院国有资本经营预算支出0

        八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

        2019年,县检察院社会保险基金预算支出0

        九、“三公”经费预算安排情况说明 

        县检察院2019年“三公”经费预算数18万元,较上年“三公”经费预算数(减少)9万元。其中财政拨款安排“三公”经费18万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费13万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
          1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国(境)费用支出。
           2.公务接待费较上年预算减少5万元,下降27.78%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
          2019年公务接待费计划用于省、市检察院等调研指导工作和其他检察院来我单位交流学习等。
          3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少4万元,下降44.44%。主要原因是用于办案车辆的燃油、维修、保险等费用的预算应在中央政法转移支付办案业务经费中列支,而中央政法转移支付办案业务经费还未下达,故不能在县级部门预算中编制。
          单位现有公务用车5辆,其中:轿车2辆,越野车3辆,其他车型0辆。
          2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
          十、其他重要事项的情况说明
          (一)机关运行经费。
            按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县检察院2019年履行一般行政管理职能,合计165.17万元。

        (二)政府采购情况。
          2019年,县检察院安排政府采购预算 0万元,较上年预算减少91.1万元。 

        (三)绩效目标设置情况。
          2019年,县检察院按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1017.59万元,其中编制了项目绩效目标的预算210万元,主要是办公楼租金、县级办案经费、检察机关“一体化”网络建设、检察机关“三远一网”项目。 

        (四)国有资产占有使用情况。

        按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产1169.80万元,其中:共有车辆5辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

        2019年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。(或者2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。)

        十一、名词解释
          1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
          2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
          3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
          4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
          5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
          6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
          7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
          8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
          9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
          10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
          11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
          12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
          13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
          14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
          15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
          16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
          17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
          18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
          19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
          20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

         

         附件:国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民检察院2019年部门预算公开报表.xlsx

         

        国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民检察院

        2019年3月2日

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