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        信息来源: 防震减灾局 发布时间: 2017-10-30 09:24
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        一、基本职能及主要工作

        (一)主要职能。

        主要职能是管理本行政区域内的地震监测预报,制定地震应急预案,参与地震灾害损失评估,普及防震减灾知识等工作。

        (二)2016年重点工作完成情况。

        2016年重点工作是开展防震减灾科普宣传教育,开展防震减灾科普示范学校、示范社区创建,组织开展应急演练、应急检查,维护地震灾情速报系统、开展地震监测预报等工作,均顺利完成。

        二、部门概况

        国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县防震减灾局下属二级单位0个。

        三、收支决算总体情况

        2016年防震减灾局本年收入合计138.25万元,其中:财政拨款收入138.25万元,占100%

         

         

         

         


        2016年防震减灾局本年支出合计74.88万元,其中:基本支出58.07万元,占77.55%;项目支出16.81万元,占22.45%

         

         

         

         

         

         

         


        四、财政拨款收支决算情况

        防震减灾局2016年度财政拨款收支总决算154.75万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加78.09万元,增长101.87%。原因是我局争取到国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县防震减灾综合能力建设项目资金80万元。

         

         

         

         

         

         


        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        防震减灾局2016年度一般公共预算财政拨款支出74.88万元,占本年支出合计的48.39%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加14.72万元,增长24.47%。原因是我局2016年完成国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址遥测台项目建设,支付项目资金。

         

         

         

         

         

         


        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        防震减灾局2016年一般公共预算财政拨款支出74.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.23万元,占2.98%;医疗卫生支出1.77万元,占2.36%;住房保障支出5万元,占6.68%,国土海洋气象等支出65.88万元,占87.98%。(饼状图)

         

         

         


        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
          1.社会保障和就业(类)
        行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为2.23元,完成预算100%
          2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为1.77万元,完成预算100%

        3.国土海洋气象等(类)地震事务(款)地震运行(项):2016年决算数为49.07万元,完成预算100%

        4.国土海洋气象等(类)地震事务(款)地震事业机构(项):2016年决算数为14.56万元,完成预算87.29%。决算数小于预算数的主要原因是国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县遥测台项目还有尾款未支付,项目资金结转结余到2017年支出。

        5. 国土海洋气象等(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):2016年决算数为2.25万元,完成预算2.81%。决算数小于预算数的原因是国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县防震减灾综合能力建设项目于2016年底才开始启动,根据项目设计方案时间安排,预计将于2017年底完成建设,项目资金结转结余到2017年支出。

        6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2016年决算数为5.0万元,完成预算数100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        防震减灾局2016年一般公共预算财政拨款基本支出58.07万元,其中:

        人员经费46.14万元,主要包括:基本工资14.56万元、津贴补贴18.48万元、奖金1.42万元、其他社会保障缴费2.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.23万元、其他工资福利支出1.55万元、住房公积金5.0万元。

        公用经费11.93万元,主要包括:办公费1.01万元、邮电费0.34万元、差旅费1.18万元、维修(护)费0.11万元、公务接待费1.58万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费2.88万元、其他交通费用1.15万元、其他商品和服务支出2.65万元。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        防震减灾局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.46万元,完成预算96.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.88万元,完成预算96%;公务接待费支出决算为1.58万元,完成预算98.75%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年完成公务用车改革后,我局公务用车由1辆减少为0辆,公务接待严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定,厉行节约。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.84万元,下降15.85%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.82万元,下降22.16%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降1.25%。增减变动的主要原因是:2016年完成公务用车改革后,我局公务用车由1辆减少为0辆,公务接待严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定,厉行节约。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.88万元,占64.57%;公务接待费支出决算1.58万元,占35.43%。具体情况如下:

         

         

         


        1.因公出国(境)经费

         

        2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

        2.公务用车购置及运行维护费

        2016年公务用车购置及运行维护费2.88万元,其中:

        公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车1辆。

        公务用车运行维护费支出2.88万元。主要用于主要用于开展防震减灾科普宣传教育,开展防震减灾科普示范学校、示范社区创建,组织开展应急演练、应急检查,维护地震灾情速报系统、建设国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址地震遥测台,开展地震监测预报、精准扶贫、省、市防震减灾学习交流等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。。

        3.公务接待费

        2016年公务接待费1.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次,221人,共计支出1.58万元,具体内容包括:地震监测台站安装、地震监测台站设备维修、上级领导督查指导工作等公务接待用餐。

        八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

        防震减灾局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2016年度,防震减灾局机关运行经费支出11.93万元,比2015年增加2.04万元,增长20.63%。原因是20169月我局通过公招新增一名职工、人员工资变动等。

        (二)政府采购支出情况

        2016年度,防震减灾局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至20161231日,防震减灾局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效情况

        按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

        十、名词解释

        1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

        2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

        4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        5.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        6.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)指:反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        7.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)指:反映上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

        8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


        附件:四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县防震减灾局(本级).xls

         


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