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        信息来源: 毛坪镇人民政府 发布时间: 2016-05-17 15:30
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        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

        一、基本职能及主要工作

        职能参照政府批准的三定方案;2015年重点工作任务介绍。

        二、收支预算总体情况

        2015年我镇收入预算总额为423.46万元,其中:当年财政拨款收入423.46万元。相应安排支出预算423.46万元,其中:一般公共服务224.41万元,社会保障和就业36.64万元,医疗卫生9.57万元,航务管理1.46万元,农林水支出140.38万元,城乡社区支出11.00万元。

        三、支出预算安排情况

        我镇预算安排支出主要用于保障各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我镇事业发展相关工作。  

        基本支出,是用于保障我镇正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        项目支出,是用于保障我镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

        按支出功能分类主要用于以下方面:

        (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。

        (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

        (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

        (四)城乡社区支出,用于机关城乡社区道路清扫,垃圾清运和处理等事务支出。

        (五)农林水支出,主要用于对高校毕业生到基层任职的补助,对村民委员会和村党支部的补助等支出。。

        (六)航务管理支出,用于航务管理人员工资及开展相应工作的日常公用支出。

         

         

         

        2015年2月26日


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