按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,组织草拟机构编制管理规范性文件并实施监督。
2.拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施,审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案,指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革,参与行政审批制度改革工作。
3.按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4.负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院、县检察院机关,县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇的职责分工。
5.拟定全县事业单位改革总体方案并组织实施,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员管理事业单位职责的审核上报工作。
6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
7.负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务和公益中文域名注册管理工作。
8.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
(二)2017年主要工作
1.事业单位分类改革工作
2.事业单位年度报告工作
3.政务和公益域名注册工作
4.责任清单清理、编制工作
5.行政事业单位机构编制核查工作
6.事业单位运行评估(绩效考核)工作。
二、收支预算总体情况
2017年县委编办收入预算总额为762708元,其中:当年财政拨款收入762708元。相应安排支出预算762708元,其中:一般公共服务692969元,社会保障和就业57432元,医疗卫生12307元,城乡社区0元,农林水支出0元。
三、支出预算安排情况
县委编办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我单位事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费682708元。
项目支出,是用于保障我乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出80000元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出情况,主要包括:
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出情况。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出情况。
(四)城乡社区支出,用于机关城乡社区道路清扫,垃圾清运和处理等事务支出情况。
(五)农林水支出,主要用于对高校毕业生到基层任职的补助,对村民委员会和村党支部的补助等支出。
四、2017年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费0元。
(二)公务接待费8000元,与2016年预算安排金额相同。
(三)公务用车购置及运行维护费0元。
五、 机关运行经费安排情况
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。编委办2017年履行一般行政管理职能,合计374121元。
2017年3月9日